číslo faktúry
| popis
| suma v € s DPH
| zmluva/ objednávka
| dátum doručenia
| dodávateľ meno+IČO
|
R-1/2013 | havarijné poistenie áut | 187,9 | poistná zmluva č.2-857-011457 | 19.12.2012 | QBE Insurance Limited,Štúrova 27, 042 80 Košice,36855472
|
R-2/2013 | predplatné časopisov | 49,02 | objednávka č. 10/2013 | 2.1.2013 | Slovenská pošta, a.s. Pratizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystica,36631124;
|
R-3/2013 | Predplatné "Čo má vedieť mzd. účtovníčka" - r.2013 | 49,50 | objednávka č. 19/2012 | 3.1.2013 | Ajfa+Avis,s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina, 31602436
|
R-4/2013 | Platba - Doména - habj.sk | 71,71 | objednávka č. 1212/2012 | 4.1.2013 | Exo Technologies spol. s r.o., Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa,36485161
|
R-5/2013 | Predplatné Hospodárske noviny r. 2013 | 186,75 | objednávka č. 7/2013 | 7.1.2013 | Ecopress,a.s., Seberíniho 1, 820 07 Bratislava, 31333524;
|
R-6/2013 | poskytovanie služieb Virtuál.knižnice - 2013 | 198,72 | zmluva č. 708780094 | 11.1.2013 | Komenský, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice,43908977
|
R-7/2013 | predplatné Ekonomická revue CR | 15,00 | objednávkač. 20/2013 | 11.1.2013 | Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj CR, Tajovského 10, 974 00 Bystrica, 31897479
|
R-8/2013 | Predplatné PaM - r. 2013 | 62,80 | objednávka č. 6/2013 | 15.1.2013 | Poradca s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina,36371271
|
R-9/2013 | rolované papierové obrúsky | 76,04 | zmluva č. 0132277 | 15.1.2013 | CWS-boco, s.r.o., M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, 31411045;
|
R-10/2013 | stravovacie služby-šeky | 20,81 | zmluva č. 014848 | 16.1.2013 | Le CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava, 31396674
|
R-11/2013 | služba č. 2 SPIN RAP 2013 | 964,51 | zmluva č. 283/2007/OvZP | 17.1.2013 | Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, 00602311
|
R-12/2013 | elektr.energia -vyúčt.2012-internát | -508,33- | Zmluva č. 5100280577 | 18.1.2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
|
R-13/2013 | finančný spravodajca-doplatok 2012 | 11,30 | objednávkač. 1/2012 | 21.1.2013 | Poradca Podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 žilina, 31592503
|
R-14/2013 | faktúra za plyn 1/2013 | 4129.- | zmluva č.S-RP20 | 21.1.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava,35815256;
|
R-15/2013 | Predplatné Dobré jedlo 2013 | 16,30 | objednávka č. 22/2013 | 17.1.2013 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o., Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava, 31347291;
|
R-16/2013 | Predplatné ŠKOLA | 22,- | objednávka č.23/2013 | 22.2.2013 | JurisDat-M.Medlen, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, 11821973
|
R-17/2013 | T-mobil | 49,86 | zmluva č. 1.91077898 | 23.1.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-18/2013 | Nová verzia MAGMA I.Q v | 25,49 | zmluva č. PO6005499 | 23.1.2013 | Versity.a.s. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava,36396222
|
R-19/2013 | servis kotolní | 1 439,88 | Objednávka č. 21/13 | 24.1.2013 | MERATECH, Solivarská 64, 080 05 Prešov,30290368
|
R-20/2013 | stravovacie služby-šeky | 3,98 | zmluva č. 40002887 | 24.1.2013 | Vaša Slovensko.s.r.o., Račianske mýta 1/B, 831 02 Bratislava, 35683813
|
R-21/2013 | stravovacie služby-šeky | 14,54 | zmluva č.09/773006 | 24.1.2013 | DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o.,Kálov 356, 010 01 Žilina, 36391000
|
R-22/2013 | stravovacie služby-šeky | 16,58 | zmluva č.09/773006 | 24.1.2013 | DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o.,Kálov 356, 010 01 Žilina, 36391000
|
R-23/2013 | pranie | 184,39 | objednávka č. 9/2013 | 25.1.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-24/2013 | stravovacie služby-šeky | 7,97 | zmluva č. 014848 | 25.1.2013 | Le CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava, 31396674
|
R-25/2013 | finančný spravodajca,inter.smernica-prístup 2013 | 76,- | objednávkač. 24/2013 | 25.1.2013 | Poradca Podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 žilina, 31592503
|
R-26/2013 | Predplatné PORADCA - r. 2013 | 4,58 | objednávka č. 6/2013 | 28.1.2013 | Poradca s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina,36371271
|
R-27/2013 | stravovacie služby-šeky | 7,97 | zmluva č. 15105 | 29.1.2013 | Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, 31328695
|
R-28/2013 | inzercia | 384,- | zmluva č. CON001210214 | 29.1.2013 | MEDIATEL, s.r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava, 35859415
|
R-29/2013 | služba č. 1 SPIN I.Q 2013 | 387,14 | zmluva č. 283/2007/OvZP | 30.1.2013 | Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, 00602311
|
R-30/2013 | vodné,stočné | 2 077,76 | Zmluva č.10-000014654PO 2008 | 30.1.2013 | Východoslovenská vodárenská spočnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
|
R-31/2013 | renovácia tonerov | 65,- | objednávka č. 17/2013 | 31.1.2013 | Vilian Štafurík-RENTON, Pod Kalváriou 19, 085 01 Bardejov, 41549708
|
R-32/2013 | predplatné Poradca riaditeľa školy | 42,48 | objednávka č. 29/12 | 31.1.2013 | Dr.Jozef RAABE Slovensko, s.r.o.,Štefanovičova 2, 811 04 Bratislava, 35908718
|
R-33/2013 | poistenie majetok+FBI | 477,27 | poistná zmluva č.411011164 | 31.1.2013 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4. 815 74 Bratislava,00151700
|
R-34/2013 | pranie | 21,56 | objednávka č. 9/2013 | 31.1.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-35/2013 | pranie | 116,29 | objednávka č. 9/2013 | 31.1.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-36/2013 | Predplatné Pekárstvo-cukrárstvo - r. 2013 | 26,40 | objednávka č. 8/2013 | 31.1.2013 | PROMP, spol. s r. o., Húščavova 1, 841 01 Bratislava, 359470870
|
R-37/2013 | elektr.energia 1-2/13-Internát | 1 680,- | Zmluva č. 5100280577 | 4.2.2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
|
R-38/2013 | údržbar.elektromateriál | 54,48 | objednávka č. 12/13 | 5.2.2013 | Viera Jacenková,ELKOTECH, NOvá 5, 085 01 Bardejov, 37119010
|
R-39/2013 | kancelárske potreby | 191,82 | objednávka č. 5/2013 | 4.2.2013 | Jozef Ivančo ALLIS, J. Grešáka 15,85 01 Bardejov, 43636799
|
R-40/2013 | pranie | 276,48 | objednávka č. 11/13 | 6.2.2013 | Bardejovské Kúpele 086 31 Bardejov, 36168301
|
R-41/2013 | mobil | 67,82 | zmluva č. 0035535590 | 6.2.2013 | ORANGE Slovensko, a.s. PRievozská 6/A 821 09 Bratislava, 35697270
|
R-42/2013 | údržbarský materiál | 105,23 | objednávka č. 1/2013 | 7.2.2013 | Dušan Hoclár-Univerzal Priemyselný tovar, L.Novomeského B/7, 085 01 Bardejov, 30279356
|
R-43/2013 | faktúra za plyn-vyúčt. 11-12/2012-ĽJ | 43,17 | zmluva č.511012796 | 6.2.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava,35815256;
|
R-44/2013 | telefón.hovory | 203,75 | zmluva č. 1173978600 | 7.2.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-45/2013 | telef.hovory | 13,90 | zmluva č. 1173978600 | 7.2.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-46/2013 | FBA-adsl. prístup | 131,45 | zmluva č. 1170373992 | 7.2.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-47/2013 | elektr.energia 1/13-ĽJ | 1.379,59- | Zmluva č. 5100280577 | 11.2.2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
|
R-48/2013 | čistiace prostriedky | 194,74 | objednávka č. 2/2013 | 11.2.2013 | Predajňa u Fecka, Záhradná 8,85 01 Bardejov, 17143306
|
R-49/2013 | čistiace prostriedky | 337,54 | objednávka č. 2/2013 | 11.2.2013 | Predajňa u Fecka, Záhradná 8,85 01 Bardejov, 17143306
|
R-50/2013 | čistiace prostriedky | 98,31 | objednávka č. 2/2013 | 11.2.2013 | Predajňa u Fecka, Záhradná 8,85 01 Bardejov, 17143306
|
R-51/2013 | elektr.energia 1/12 | 3 148,60 | Zmluva č. 5100280577 | 11.2.2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
|
R-52/2013 | faktúra za plyn 1/2013 | 3.746,13 | zmluva č.S-RP20 | 11.2.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava,35815256;
|
R-53/2013 | Daň z ubytovania | 194,- | Rozhodnutie č.4026300010 | 13.2.2013 | Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, 00321842
|
R-54/2013 | dodávka tepla 1/2013 | 5 305,90 | Zmluva č.15/06 | 14.2.2013 | Bardterm, s.r.o. Moyzesova 7,085 01 Bardejov, 36476277
|
R-55/2013 | komunálny odpad- internát | 532,40 | Rozhodnutie č.7826301368 | 15.2.2013 | Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, 00321842
|
R-56/2013 | komunálny odpad -ĽJ | 1 064,80 | Rozhodnutie č.782301370 | 15.2.2013 | Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, 00321842
|
R-57/2013 | komunálny odpad -škola | 2 129,8 | Rozhodnutie č.7825301369 | 15.2.2013 | Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, 00321842
|
R-58/2013 | poistenie PR11-majetok+FBI+ostatné | 998,83 | poistná zmluva č.411011164 | 31.1.2013 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4. 815 74 Bratislava,00151700
|
R-59/2013 | stravovacie služby-šeky | 12,05 | zmluva č.09/773006 | 6.2.2013 | DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o.,Kálov 356, 010 01 Žilina, 36391000
|
R-60/2013 | oprava konvektomatu a digestora | 460,- | objednávka č.27/2013 | 7.2.2013 | EUROGASTROP s.r.o.,Čergovská 7002/10,080 01 Prešov, 44137761
|
R-61/2013 | zhotovenie fotografií pre krúžky | 321,06 | objednávka č. 29/2013 | 11.2.2013 | LÍZA s.r.o., Rhodyho 1, 085 01 Bardejov, 365483796
|
R-62/2013 | stravovacie služby-šeky | 16,03 | zmluva č. 014848 | 11.2.2013 | Le CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava, 31396674
|
R-63/2013 | Slovníky Oxford Basic English | 82,- | objednávka č. 31/2013 | 11.2.2013 | DECEMBER s.r.o., Radničné námestie 26, 085 01 Bardejov, 36495794
|
R-64/2013 | oprava osvetlenia v ĽJ | 99,28 | objednávka č. 30/2013 | 11.2.2013 | ELEKTROMONT J.M.P.,s.r.o., Kľušovská Zábava 243, 086 22 Kľušov, 36502731
|
R-65/2013 | rolované papierové obrúsky | 76,04 | zmluva č. 0132277 | 12.2.2013 | CWS-boco, s.r.o., M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, 31411045;
|
R-66/2013 | dopravné značky | 129,24 | objednávka č.38/13 | 18.2.2013 | PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 1, 071 01 Michalovce, 36580040;
|
R-67/2013 | oprava váh | 63,- | objednávka č.39/2013 | 19.2.2012 | Ing.Slavomír Pillár Oprava,predaj a servis váh, 086 22 Kľušov 285, 37116321
|
R-68/2013 | T-mobil | 49,75 | zmluva č. 1.91077898 | 20.2.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-69/2013 | faktúra za plyn 2/2013 | 4129.- | zmluva č.S-RP20 | 25.2.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava,35815256;
|
R-70/2013 | stravovacie služby-šeky | 17,80 | zmluva č.09/773006 | 25.2.2013 | DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o.,Kálov 356, 010 01 Žilina, 36391000
|
R-71/2013 | revízna prehliadka výťahov | 138,34 | objednávka č.14/2013 | 25.2.2013 | Štefan Harčarufka, 086 42 Hertník 203, 10663509
|
R-72/2013 | Publikácia-Manažer CR | 15,00 | objednávkač. 41/2013 | 25.2.2013 | Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj CR, Tajovského 10, 974 00 Bystrica, 31897479
|
R-73/2013 | údržbársky materiál | 71,45 | objednávka č. 12/2013 | 25.2.2013 | ELEKTROMONT J.M.P.,s.r.o., Kľušovská Zábava 243, 086 22 Kľušov, 36502731
|
R-74/2013 | kuchynský inventár | 495,- | objednávka č. 26/2013 | 25.2.2013 | Margita Vasilišinová MARVAN, Dlhý rad 19,85 01 Bardejov, 14290987
|
R-75/2013 | pranie | 139,48 | objednávka č. 9/2013 | 25.2.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-76/2013 | oprava auta Peugeot | 90,- | objednávka č. 42/2013 | 26.2.2013 | OPTIMAL,s.r.o. ul.L.Svobodu 21, 085 01 Bardejov,36482463
|
R-77/2013 | oprava auta Hyundai | 420,- | objednávka č. 32/2013 | 26.2.2013 | OPTIMAL,s.r.o. ul.L.Svobodu 21, 085 01 Bardejov,36482463
|
R-78/2013 | vodné,stočné | 1 898,66 | Zmluva č.10-000014654PO2008 | 26.2.2013 | Východoslovenská vodárenská spočnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
|
R-79/2013 | oprava výťahov | 126,07 | objednávka č.14/2013 | 28.2.2013 | Štefan Harčarufka, 086 42 Hertník 203, 10663509
|
R-80/2013 | jedálenský inventár | 993,01 | objednávka č.40/2013 | 282.2013 | EUROGASTROP s.r.o.,Čergovská 7002/10,080 01 Prešov, 44137761
|
R-81/2013 | pranie | 158,71 | objednávka č. 9/2013 | 28.2.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-82/2013 | pranie | 53,36 | objednávka č. 9/2013 | 28.2.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-83/2013 | renovácia tonerov | 202,- | objednávka č. 17/2013 | 27.2.2013 | Vilian Štafurík-RENTON, Pod Kalváriou 19, 085 01 Bardejov, 41549708
|
R-84/2013 | kancelárske a hygienické potreby | 253,97 | objednávka č. 16/2013 | 1.3.2013 | Tomáš Krušovský ETS, Partizánska 3878, 085 01 Bardejov, 14291126
|
R-85/2013 | oprava kopírky,tonery,tlačiarne,myš | 221,80 | objednávka č. 4/2013 | 1.3.2013 | BardComp Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, 33534527
|
R-86/2013 | hygienická maľba kuchyne v ĽJ | 2499,18 | objednávka 44/13 | 1.3.2013 | DORIN Miroslav Gerlachov 205, 33966320
|
R-87/2013 | vyúčt. dodávky tepla 2012 | -1 864,43 | Zmluva č.15/06 | 1.3.2013 | Bardterm, s.r.o. Moyzesova 7,085 01 Bardejov, 36476277
|
R-88/2013 | tlač stravných lístkov | 91,20 | objednávka 15/13 | 1.3.2013 | TB Tlačiareň, spol.s r.o., Dukelská 14, 085 01 Bardejov, 36450189
|
R-89/2013 | rámovanie a zasklievanie | 323,76 | objednávka č.47/13 | 4.3.2013 | Adam NOVAK-ADAM,Dlhý rad 30,085 01 Bardejov, 17145813
|
R-90/2013 | kancelárske potreby | 275,76 | objednávka č. 5/2013 | 4.3.2013 | Jozef Ivančo ALLIS, J. Grešáka 15,85 01 Bardejov, 43636799
|
R-91/2013 | povinné zmluvné poistenie MATRIX | 998,83 | poistná zmluva č.8018513421 | 31.1.2013 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4. 815 74 Bratislava,00151700
|
R-92/2013 | tlač stravných lístkov | 18,24 | objednávka 15/13 | 5.3.2013 | TB Tlačiareň, spol.s r.o., Dukelská 14, 085 01 Bardejov, 36450189
|
R-93/2013 | mobil | 62,70 | zmluva č. 0035535590 | 7.3.2013 | ORANGE Slovensko, a.s. PRievozská 6/A 821 09 Bratislava, 35697270
|
R-94/2013 | telef.hovory | 13,90 | zmluva č. 1173978600 | 7.3.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-95/2013 | FBA-adsl. prístup | 131,45 | zmluva č. 1170373992 | 7.3.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-96/2013 | telefón.hovory | 176,22 | zmluva č. 1173978600 | 7.3.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-97/2013 | údržbarský materiál | 208,58 | objednávka č. 1/2013 | 11.3.2013 | Dušan Hoclár-Univerzal Priemyselný tovar, L.Novomeského B/7, 085 01 Bardejov, 30279356
|
R-98/2013 | elektr.energia 2/13-ĽJ | 1.287,13 | Zmluva č. 5100280577 | 11.3.2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
|
R-99/2013 | elektr.energia 2/12 | 2 668,82 | Zmluva č. 5100280577 | 11.3.2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
|
R-100/2013 | faktúra za plyn 3/2013 | 2.209,47 | zmluva č.S-RP20 | 11.3.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava,35815256;
|
R-101/2013 | čistiace prostriedky | 191,59 | objednávka č.2/2013 | 12.3.2013 | Predajňa u Fecka, Záhradná 8,85 01 Bardejov, 17143306
|
R-102/2013 | čistiace prostriedky | 99,19 | objednávka č.2/2013 | 12.3.2013 | Predajňa u Fecka, Záhradná 8,85 01 Bardejov, 17143306
|
R-103/2013 | čistiace prostriedky | 89,43 | objednávka č.2/2013 | 12.3.2013 | Predajňa u Fecka, Záhradná 8,85 01 Bardejov, 17143306
|
R-104/2013 | pranie | 282,32 | objednávka č. 11/13 | 12.3.2013 | Bardejovské Kúpele 086 31 Bardejov, 36168301
|
R-105/2013 | dodávka tepla 2/2013 | 5 395,54 | Zmluva č.15/06 | 13.3.2013 | Bardterm, s.r.o. Moyzesova 7,085 01 Bardejov, 36476277
|
R-106/2013 | Povinné zmluvné poistenie Peugeot | 142,09 | poistná zmluva č.8018515214 | 7.1.2013 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4. 815 74 Bratislava,00151700
|
R-107/2013 | obloženie pultu,vitrínky | 999,60 | objednávka 43/13 | 1.3.2013 | SK JULIO, s.r.o., Gerlachov 205,086 04 Kružľov, 45342024
|
R-108/2013 | polievkové a kávové súpravy | 726,70 | objednávka č. 45/2013 | 5.3.2013 | Margita Vasilišinová MARVAN, Dlhý rad 19,85 01 Bardejov, 14290987
|
R-109/2013 | taniere,príbory | 1 072,26 | objednávka č.46/2013 | 7.3.2013 | EUROGASTROP s.r.o.,Čergovská 7002/10,080 01 Prešov, 44137761
|
R-110/2013 | školské tlačivá | 77,72 | objednávka č.612/2011 | 8.3.2013 | ŠEVT a.s.,Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica,31331131
|
R-111/2013 | rolované papierové obrúsky | 76,04 | zmluva č. 0132277 | 11.3.2013 | CWS-boco, s.r.o., M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, 31411045;
|
R-112/2013 | stravovacie služby-šeky | 18,53 | zmluva č. 014848 | 12.3.2013 | Le CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava, 31396674
|
R-113/2013 | CD-R-Etiketa obsluhy a stolovania | 20,- | objednávka č.51/13 | 14.3.2013 | Medzinárodný klub SR, Infocentrum MK, Furdekova 5, 921 01 Piešťany, 30843979
|
R-114/2013 | obrúsky | 319,16 | objednávka č.52/13 | 12.3.2013 | Milan Hasara - STYLE, Priemyselná 3559, 085 01 Bardejov, 33533971
|
R-115/2013 | Daň z ubytovania | 318,- | Rozhodnutie č.4024300038 | 15.3.2013 | Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, 00321842
|
R-116/2013 | zostavy PC | 1 194,- | objednávka č. 48/2013 | 18.3.2013 | BardComp Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, 33534527
|
R-117/2013 | vodné,stočné ĽJ | 940,48 | Zmluva č.10-000014654PO2008 | 18.3.2013 | Východoslovenská vodárenská spočnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
|
R-118/2013 | oprava čerpadiel | 64,80 | objednávka č.57/2013 | 18.3.2013 | ELEKTROMONT J.M.P.,s.r.o., Kľušovská Zábava 243, 086 22 Kľušov, 36502731
|
R-119/2013 | obrusovina | 60,- | objednávka č. 54/2013 | 19.3.2013 | Mária Humeníková TEMPO,Dlhý rad 1, 085 01 Bardejov, 45408602
|
R-120/2013 | T-mobil | 49,75 | zmluva 1.91077898 | 20.3.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-121/2013 | vypracovanie žiadosti | 1,20 | Zmluva o dielo č. 1/2013 | 21.3.2013 | Confirmo s.r.o., Hviezdoslavova 7,040 43 KOŠICE, 44445571
|
R-122/2013 | faktúra za plyn 3/2013 | 4 129,- | zmluva č.S-RP20 | 21.3.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava,35815256;
|
R-123/2013 | havarijné poistenie áut | 187,9 | poistná zmluva č.2-857-011457 | 21.3.2013 | QBE Insurance Limited,Štúrova 27, 042 80 Košice,36855472
|
R-124/2013 | odber vzoriek sterov-ĽJ | 20,- | objednávka č.49/13 | 21.3.2013 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva,Kuzmányho 18, 085 01 Bardejov,00611029
|
R-125/2013 | väzba katalógov,protokolov,plán práce | 103,30 | objednávka č.3/13 | 22.3.2013 | Alena Tančínová-TANPRESS, J.Grešáka 2686/2, 085 01 Bardejov, 41705335
|
R-126/2013 | vyspravenie,oprava a maľba chodby | 887,90 | objednávka 55/13 | 22.3.2013 | DORIN Miroslav Gerlachov 205, 33966320
|
R-127/2013 | stravovacie služby-šeky | 30,79 | zmluva č.09/773006 | 25.3.2013 | DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o.,Kálov 356, 010 01 Žilina, 36391000
|
R-128/2013 | vybavenie do sociál.zariad.,oprava dverí,montáž zámokov,kľučiek | 490,32 | objednávka č. 53/13 | 25.3.2013 | COPASTAV s.r.o., Duklianska 17, 085 01 Bardejov, 36496561
|
R-129/2013 | jedálenský inventár | 257,30 | objednávka č. 26/2013 | 25.3.2013 | Margita Vasilišinová MARVAN, Dlhý rad 19,85 01 Bardejov, 14290987
|
R-130/2013 | údržbársky materiál | 28,52 | objednávka č. 12/2013 | 26.3.2013 | ELEKTROMONT J.M.P.,s.r.o., Kľušovská Zábava 243, 086 22 Kľušov, 36502731
|
R-131/2013 | pranie | 67,70 | objednávka č. 9/2013 | 27.3.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-132/2013 | pranie | 26,56 | objednávka č. 9/2013 | 27.3.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-133/2013 | pranie | 165,25 | objednávka č. 9/2013 | 27.3.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-134/2013 | vodné,stočné | 1 861,54 | Zmluva č.10-000014654PO2008 | 3.4.2013 | Východoslovenská vodárenská spočnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
|
R-135/2013 | odber vzoriek sterov-JŠ | 20,- | objednávka č.49/13 | 3.4.2013 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva,Kuzmányho 18, 085 01 Bardejov,00611029
|
R-136/2013 | oprava PC,tonery,kazeta | 95,50 | objednávka č. 4/2013 | 3.4.2013 | BardComp Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, 33534527
|
R-137/2012 | oprava a nastavenie techn.zariadení kotolne | 400,- | objednávka č.58/13 | 3.4.2013 | Jozef SABOL-EKO GAS,Bartošovce 234, 086 42 Hertník,32052189
|
R-138/2013 | renovácia tonerov | 185,- | objednávka č. 17/2013 | 3.4.2013 | Vilian Štafurík-RENTON, Pod Kalváriou 19, 085 01 Bardejov, 41549708
|
R-139/2013 | mobil | 63,74 | zmluva č. 0035535590 | 4.4.2013 | ORANGE Slovensko, a.s. PRievozská 6/A 821 09 Bratislava, 35697270
|
R-140/2013 | telefón.hovory | 177,95 | zmluva č. 1173978600 | 9.4.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-141/2013 | telef.hovory | 13,90 | zmluva č. 1173978600 | 9.4.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-142/2013 | FBA-adsl. prístup | 131,45 | zmluva č. 1170373992 | 9.4.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-143/2013 | elektr.energia 3/13-ĽJ | 1.330,43 | Zmluva č. 5100280577 | 9.4.2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
|
R-144/2013 | elektr.energia 3/12 | 2 702,77 | Zmluva č. 5100280577 | 9.4.2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
|
R-145/2013 | voda z povrchového odtoku ĽJ | 296,77 | Zmluva č.10-000014654PO2008 | 9.4.2013 | Východoslovenská vodárenská spočnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
|
R-146/2013 | vyúčtovanie plynu 3/2013 | 2.471,38 | zmluva č.S-RP20 | 9.4.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava,35815256;
|
R-147/2013 | pranie | 414,02 | objednávka č. 11/13 | 9.4.2013 | Bardejovské Kúpele 086 31 Bardejov, 36168301
|
R-148/2013 | kancelárske potreby | 162,58 | objednávka č. 5/2013 | 9.4.2013 | Jozef Ivančo ALLIS, J. Grešáka 15,85 01 Bardejov, 43636799
|
R-149/2013 | kancelárske potreby | 179,26 | objednávka č. 5/2013 | 10.4.2013 | Jozef Ivančo ALLIS, J. Grešáka 15,85 01 Bardejov, 43636799
|
R-150/2013 | čistiace prostriedky | 159,95 | objednávka č.2/2013 | 10.4.2013 | Predajňa u Fecka, Záhradná 8,85 01 Bardejov, 17143306
|
R-151/2013 | čistiace prostriedky | 107,72 | objednávka č.2/2013 | 10.4.2013 | Predajňa u Fecka, Záhradná 8,85 01 Bardejov, 17143306
|
R-152/2013 | čistiace prostriedky | 342,44 | objednávka č.2/2013 | 10.4.2013 | Predajňa u Fecka, Záhradná 8,85 01 Bardejov, 17143306
|
R-153/2013 | dodávka tepla 3/2013 | 5 257,13 | Zmluva č.15/06 | 15.4.2013 | Bardterm, s.r.o. Moyzesova 7,085 01 Bardejov, 36476277
|
R-154/2013 | obrúsky teflon+obrúbenie | 540,66 | objednávka č.59/13 | 4.4.2013 | Milan Hasara - STYLE, Priemyselná 3559, 085 01 Bardejov, 33533971
|
R-155/2013 | vytlačenie a zviazanie knižiek | 60,76 | objednávka č. 69/2013 | 5.4.2013 | STABO s.r.o., Štefánikova 5, 085 01 Bardejov, 36723321
|
R-156/2013 | oprava strúhača,cedníka,vodnej kúpeli,RE | 375,80 | objednávka č. 68/2013 | 5.4.2012 | František Michna-FM, Zimná 67, 064 01 Stará Ľubovňa, 33071516
|
R-157/2013 | Metodická príručka | 11,- | objednávka č. 67/2013 | 5.4.2012 | ASERTÍV - AGENTÚRA, Tyršovo nábrežia 11, 040 01 KOŠICE, 33592675
|
R-158/2013 | mikrobiologický rozbor povrch.sterov | 35,20 | objednávka č.50/13 | 9.4.2013 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva,Hollého 5, 080 01 Prešov,00610992
|
R-159/2013 | carvin, sada na vyrezávanie | 150,- | objednávka č.65/13 | 9.4.2013 | Bc. Martina Rybanská, 976 34 Tajov 19,46884815
|
R-160/2013 | Vuplor,Xintox-čistiace prostr. | 102,60 | objednávka č.66/13 | 9.4.2013 | XINTEX Slovakia,s.r.o. Budovateľská 63, 080 01 Prešov,36459046
|
R-161/2013 | Koberec PRIMAVERA | 379,20 | objednávka č.63/13 | 9.4.2013 | MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov,35920203
|
R-162/2013 | rolované papierové obrúsky | 76,04 | zmluva č. 0132277 | 9.4.2013 | CWS-boco, s.r.o., M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, 31411045;
|
R-163/2013 | školské tlačivá | 85,16 | objednávka č.560/2012 | 11.4.2013 | ŠEVT a.s.,Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica,31331131
|
R-164/2013 | výroba atyp.jedálen.stola | 550,- | objednávka č.56/2013 | 15.4.2013 | Ľuboš Hrivňák-DREVO-PRODUCT, Zlaté 12, 086 01 Rokytov,40691578
|
R-165/2013 | odpadkový kôš vonkajší + stĺpik | 95,80 | objednávka č.72/2013 | 15.4.2013 | Ing. Marián Podlesný-StandMar, Hlavní třída 380/33, 736 01 Havířov-Město,75875993
|
R-166/2013 | služba č. 1 SPIN 2.Q 2013 | 387,14 | zmluva č. 283/2007/OvZP | 16.4.2013 | Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, 00602311
|
R-167/2013 | Nové verzie MAGMA II.Q v | 25,49 | zmluva č. PO6005499 | 16.4.2013 | Versity.a.s. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava,36396222
|
R-168/2013 | Plastická firemná tabuľa v | 380,- | objednávka č. 61/2013 | 16.4.2013 | Grafisor,s.r.o.,Štefánikova 59, 085 01 Bardejov,55441509
|
R-169/2013 | olemovanie obrúskou satén.stuhou | 324,86 | objednávka č.75/13 | 17.4.2013 | Milan Hasara - STYLE, Priemyselná 3559, 085 01 Bardejov, 33533971
|
R-170/2013 | čistenie a dezinfekcia stoličiek | 134,40 | objednávka č.71/13 | 17.4.2013 | Tomáš Holovač-Tomiwash,Nám.arm.gen.L.Svobodu 2652/12, 085 01 Bardejov, 46688927
|
R-171/2013 | pranie | 161,45 | objednávka č. 9/2013 | 17.4.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-172/2013 | penové mydlo s dávkovačom | 120,48 | objednávka č. 73/2013 | 17.4.2013 | Gabriela Dereníková, Nábrežná 15, 085 01 Bardejov, 34514805
|
R-173/2013 | umývacie a oplachovacie prostr. do umývačky riadu | 103,20 | objednávka č.77/2013 | 17.4.2013 | EUROGASTROP s.r.o.,Čergovská 7002/10,080 01 Prešov, 44137761
|
R-174/2013 | oprava elektr.panvíc | 141,- | objednávka č.76/2013 | 17.4.2013 | František Michna - FM, Zimná 67, 064 01 Stará Ľubovňa, 33071516
|
R-175/2013 | Daň z ubytovania | 228,- | Rozhodnutie č.4029300062 | 18.4.2013 | Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, 00321842
|
R-176/2013 | Oprava chladiaceho boxu | 141,95 | Objednávka č.70/13 | 19.4.2013 | Chladenie-Hažlinský spol.s r.o., Hviezdoslavova 13, 085 01 Bardejov, 45544719
|
R-177/2013 | faktúra za plyn 4/2013 | 4 129,- | zmluva č.S-RP20 | 19.4.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava,35815256;
|
R-178/2013 | T-mobil | 51,83 | zmluva 1.91077898 | 23.4.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-179/2013 | stravovacie služby-šeky | 25,06 | zmluva č. 014848 | 23.4.2013 | Le CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava, 31396674
|
R-180/2013 | obrus teflonový | 28,62 | objednávka č.78/13 | 23.4.2013 | Milan Hasara - STYLE, Priemyselná 3559, 085 01 Bardejov, 33533971
|
R-181/2013 | MAGMA-systémová podpora I.Q 13 | 193,28 | zmluva č. PO6005499 | 24.4.2013 | Versity.a.s. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava,36396222
|
R-182/2012 | stravovacie služby-šeky | 3,98 | zmluva č. 40002887 | 24.4.2013td>Vaša Slovensko.s.r.o., Račianske mýta 1/B, 831 02 Bratislava, 35683813
|
R-183/2013 | tlač stravných lístkov | 63,84 | objednávka 15/13 | 24.4.2013 | TB Tlačiareň, spol.s r.o., Dukelská 14, 085 01 Bardejov, 36450189
|
R-184/2013 | vysávač | 74,90 | objednávka č.79/13 | 24.4.2013 | MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov,35920203
|
R-185/2013 | Daň z nehnuteľnsti | 1 585,90 | Rozhodnutie č.3837/2013/19989 | 25.4.2013 | Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, 00321842
|
R-186/2013 | elektr.energia 3-5/13-Internát | 1 680,- | Zmluva č. 5100280577 | 30.4.2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
|
R-187/2013 | kancelárske potreby | 218,31 | objednávka č. 5/2013 | 30.4.2013 | Jozef Ivančo ALLIS, J. Grešáka 15,85 01 Bardejov, 43636799
|
R-188/2013 | tlač stravných lístkov | 27,36 | objednávka 15/13 | 30.4.2013 | TB Tlačiareň, spol.s r.o., Dukelská 14, 085 01 Bardejov, 36450189
|
R-189/2013 | vodné,stočné | 2 048,17 | Zmluva č.10-000014654PO2008 | 2.5.2013 | Východoslovenská vodárenská spočnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
|
R-190/2013 | oprava tlačiarne,tonery | 119,80 | objednávka č. 4/2013 | 3.5.2013 | BardComp Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, 33534527
|
R-191/2013 | pranie | 178,30 | objednávka č. 9/2013 | 3.5.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-192/2013 | pranie | 48,1 | objednávka č. 9/2013 | 3.5.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-193/2013 | renovácia tonerov | 77,- | objednávka č. 17/2013 | 2.5.2013 | Vilian Štafurík-RENTON, Pod Kalváriou 19, 085 01 Bardejov, 41549708
|
R-194/2013 | inzercia - Bard.Korzár | 187,20 | objednávka č. 80/2013 | 3.5.2013 | PETIN PRESS,a.s., Letná 47, 040 01 Košice, 35790253
|
R-195/2013 | údržbársky materiál | 40,58 | objednávka č. 12/2013 | 6.5.2013 | ELEKTROMONT J.M.P.,s.r.o., Kľušovská Zábava 243, 086 22 Kľušov, 36502731
|
R-196/2013 | mobil | 70,86 | zmluva č. 0035535590 | 6.5.2013 | ORANGE Slovensko, a.s. PRievozská 6/A 821 09 Bratislava, 35697270
|
R-197/2013 | stravovacie služby-šeky | 12,78 | zmluva č.09/773006 | 6.5.2013 | DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o.,Kálov 356, 010 01 Žilina, 36391000
|
R-198/2013 | telef.hovory | 206,50 | zmluva č. 1173978600 | 9.5.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-199/2013 | telefón.hovory | 13,90 | zmluva č. 1173978600 | 9.5.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-200/2013 | FBA-adsl. prístup | 131,45 | zmluva č. 1170373992 | 9.5.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-201/2013 | pranie | 570,83 | objednávka č. 11/13 | 9.5.2013 | Bardejovské Kúpele 086 31 Bardejov, 36168301
|
R-202/2013 | spotreba elektr.energie 4/13-ĽJ | 1 399,- | Zmluva č. 5100280577 | 10.5.2013 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
|
R-203/2013 | elektr.energia 4/12 | 2 586,97 | Zmluva č. 5100280577 | 10.5.2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
|
R-204/2013 | čistiace prostriedky | 166,72 | objednávka č.2/2013 | 10.5.2013 | Predajňa u Fecka, Záhradná 8,85 01 Bardejov, 17143306
|
R-205/2013 | čistiace prostriedky | 291,- | objednávka č.2/2013 | 10.5.2013 | Predajňa u Fecka, Záhradná 8,85 01 Bardejov, 17143306
|
R-206/2013 | vyúčtovanie plynu 4/2013 | -373,31 | zmluva č.S-RP20 | 13.5.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava,35815256;
|
R-207/2013 | údržbarský materiál | 58,12 | objednávka č. 13/2013 | 15.5.2013 | KARAVANA s.r.o., Fučíkova 25,085 01 Bardejov, 36499811
|
R-208/2013 | dodávka tepla 4/13 | 3 385,42 | Zmluva č. 15/2013 | 16.5.2013 | BARDTERM, s.r.o.,Moyzesova 7,085 01 Bardejov, 36476277
|
R-209/2013 | poistenie majetok+FBI | 998,83 | poistná zmluva č.411011164 | 16.4.2013 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4. 815 74 Bratislava,00151700
|
R-210/2013 | revízna prehliadka výťahov | 168,17 | objednávka č.14/2013 | 9.5.2013 | Štefan Harčarufka, 086 42 Hertník 203, 10663509
|
R-211/2013 | potravin.balíčky-súťaž Atletika | 202,50 | objednávka č.74/2013 | 10.5.2013 | Juraj Rákossy,Pod papierňou 50, 085 01 Bardejov, 43129102
|
R-212/2013 | pasta horáková | 50,69 | objednávka č.85/2013 | 10.5.2013 | EUROGASTROP s.r.o.,Čergovská 7002/10,080 01 Prešov, 44137761
|
R-213/2013 | rolované papierové obrúsky | 76,04 | zmluva č. 0132277 | 13.5.2013 | CWS-boco, s.r.o., M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, 31411045;
|
R-214/2013 | stravovacie služby-šeky | 23,74 | zmluva č. 014848 | 14.5.2013 | Le CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava, 31396674
|
R-215/2013 | rámovanie,zasklievanie | 498,- | objednávka č.47/13 | 15.5.2013 | Adam NOVÁK - ADAM, Dlhý rad 30, 085 01 Bardejov, 17145813
|
R-216/2013 | mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica | 70,80 | objednávka č.86/13 | 15.5.2013 | MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov,35920203
|
R-217/2013 | tlač propagačných letákov | 499,98 | objednávka č.84/13 | 16.5.2013 | Irena Vavreková, i-plast,Vodárenská 22, 085 01 Bardejov,44698810
|
R-218/2013 | Školenie-Ochrana osob.údajov | 54,- | objednávkač.74/1/2013 | 17.5.2013 | Poradca Podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 žilina, 31592503
|
R-219/2013 | Daň z ubytovania | 296,- | Rozhodnutie č.4029300088 | 17.5.2013 | Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, 00321842
|
R-220/2013 | oprava učebne | 910,18 | objednávka 83/13 | 20.5.2013 | DORIN Miroslav, Gerlachov 205, 33966320
|
R-221/2013 | oprava oplotenia | 598,30 | objednávka č. 81/13 | 21.5.2013 | COPASTAV s.r.o., Duklianska 17, 085 01 Bardejov, 36496561
|
R-222/2013 | kryty na radiátory, vešiaky | 500,- | objednávka č.82/2013 | 21.5.2013 | Ľuboš Hrivňák-DREVO-PRODUCT, Zlaté 12, 086 01 Rokytov,40691578
|
R-223/2013 | T-mobil | 49,75 | zmluva 1.91077898 | 22.5.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-224/2013 | stravovacie služby-šeky | 15,85 | zmluva č.09/773006 | 23.5.2013 | DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o.,Kálov 356, 010 01 Žilina, 36391000
|
R-225/2013 | pranie | 177,70 | objednávka č. 9/2013 | 22.5.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-226/2013 | kancelárske potreby | 50,30 | objednávka č. 92/2013 | 23.5.2013 | Jozef Ivančo ALLIS, J. Grešáka 15,85 01 Bardejov, 43636799
|
R-227/2013 | kancelárske potreby | 200,- | objednávka č. 91/2013 | 23.5.2013 | Jozef Ivančo ALLIS, J. Grešáka 15,85 01 Bardejov, 43636799
|
R-228/2013 | zostava PC | 564,- | objednávka č. 87/2013 | 24.5.2013 | BardComp Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, 33534527
|
R-229/2013 | vytlačenie a zviazanie knižiek | 169,96,- | objednávka č. 85/2013 | 28.5.2013 | Ľubica Sekulová RTS-Reklama, Dlhá Lúka, Pánska 5, 085 01 Bardejov, 37119036
|
R-230/2013 | vodné,stočné | 1 784,63 | Zmluva č.10-000014654PO2008 | 28.5.2013 | Východoslovenská vodárenská spočnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
|
R-231/2013 | kancelársky papier | 56,- | objednávka č. 93/13 | 28.5.2013 | iplast-Irena Vavreková, Vodárenská 22, Bard.Nová Ves, 085 01 Bardeov, 44698810
|
R-232/2013 | oprava el.panvice | 102,- | objednávka č. 96/13 | 28.5.2013 | František Michna-FM, oprava elektrospotrebičov, Zimná 67, 064 01 Stará Ľubovňa, 33071560
|
R-233/2013 | zhotovenie náučných tabúľ a spoločenskej hry | 600,- | objednávka č. 90/2013 | 28.5.2013 | Grafisor,s.r.o.,Štefánikova 59, 085 01 Bardejov,55441509
|
R-234/2013 | údržbársky materiál | 31,94 | objednávka č. 12/2013 | 29.5.2013 | ELEKTROMONT J.M.P.,s.r.o., Kľušovská Zábava 243, 086 22 Kľušov, 36502731
|
R-235/2013 | prečistenie kanalizácie | 72,- | objednávka č. 64/2013 | 30.5.2013 | SPRAVBYT,s.r.o., Hurbanova 18, 085 01 Bardejov, 31683061
|
R-236/2013 | renovácia tonerov | 149,- | objednávka č. 17/2013 | 30.5.2013 | Vilian Štafurík-RENTON, Pod Kalváriou 19, 085 01 Bardejov, 41549708
|
R-237/2013 | kancelársky materiál,sviečky,krabice | 99,37,- | objednávka č. 16/2013 | 3.6.2013 | Tomáš Kručovský-ETS, Partizánska 3778, 085 01 Bardejov, 14291126
|
R-238/2013 | doprava autobusom BJ-KK | 360,- | objednávka č. 97/2013 | 3.6.2013 | Mgr.Ján Tančin-autoškola T, Družstevná 734, 085 01 Bardejov, 32039905
|
R-239/2013 | kancelárske potreby | 246,56 | objednávka č. 5/2013 | 3.6.2013 | Jozef Ivančo ALLIS, J. Grešáka 15,85 01 Bardejov, 43636799
|
R-240/2013 | pranie | 26,92 | objednávka č. 9/2013 | 4.6.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-241/2013 | pranie | 45,79 | objednávka č. 9/2013 | 4.6.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-242/2013 | pranie | 191,57 | objednávka č. 9/2013 | 4.6.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-243/2013 | údržbarský materiál | 103,37 | objednávka č. 1/2013 | 4.6.2013 | Dušan Hoclár-Univerzal Priemyselný tovar, L.Novomeského B/7, 085 01 Bardejov, 30279356
|
R-244/2013 | odborná prehliadka a skúška elektrozariadení | 208,58 | objednávka č. 94/2013 | 4.6.2013 | Helena Gmitterová-Eletter, Kobyly č. 21, 086 22 Kľušov, 41506731
|
R-245/2013 | mobil | 72,14 | zmluva č. 0035535590 | 5.6.2013 | ORANGE Slovensko, a.s. PRievozská 6/A 821 09 Bratislava, 35697270
|
R-246/2013 | faktúra za plyn 5/2013 | 4.129,- | zmluva č.S-RP20 | 7.6.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava,35815256;
|
R-247/2013 | telef.hovory | 204,52 | zmluva č. 1173978600 | 7.6.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-248/2013 | telefón.hovory | 13,90 | zmluva č. 1173978600 | 7.6.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-249/2013 | FBA-adsl. prístup | 131,45 | zmluva č. 1170373992 | 7.6.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-250/2013 | toner, HD ext. | 71,80,80 | objednávka č. 4/2013 | 7.6.2013 | BardComp Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, 33534527
|
R-251/2013 | Príručka mzdovej účtovníčky | 7,90 | objednávka č. 99/2013 | 10.6.2013 | Poradca s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina,36371271
|
R-252/2013 | kancelárske potreby | 61,08 | objednávka č. 100/2013 | 10.6.2013 | Jozef Ivančo ALLIS, J. Grešáka 15,85 01 Bardejov, 43636799
|
R-253/2013 | kancelárske potreby | 40,30 | objednávka č. 101/2013 | 10.6.2013 | Jozef Ivančo ALLIS, J. Grešáka 15,85 01 Bardejov, 43636799
|
R-254/2013 | elektr.energia 5/12 | 2 217,40 | Zmluva č. 5100280577 | 10.6.2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
|
R-255/2013 | čistiace prostriedky | 630,59 | objednávka č.2/2013 | 11.6.2013 | Predajňa u Fecka, Záhradná 8,85 01 Bardejov, 17143306
|
R-256/2013 | elektr.energia 5/13-ĽJ | 1.547,71 | Zmluva č. 5100280577 | 11.6.2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
|
R-257/2013 | vyúčtovanie plynu 5/2013 | -2 385,04 | zmluva č.S-RP20 | 11.6.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava,35815256;
|
R-258/2013 | pranie | 484,75 | objednávka č. 11/13 | 11.6.2013 | Bardejovské Kúpele 086 31 Bardejov, 36168301
|
R-259/2013 | Daň z ubytovania | 321,- | Rozhodnutie č.4029300062 | 13.6.2013 | Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, 00321842
|
R-260/2013 | dodávka tepla a teplej vody 5/2013 | 2 239,49 | Zmluva č.15/06 | 14.6.2013 | Bardterm, s.r.o. Moyzesova 7,085 01 Bardejov, 36476277
|
R-261/2013 | rolované papierové obrúsky | 78,25 | zmluva č. 0132277 | 4.6.2013 | CWS-boco, s.r.o., M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, 31411045;
|
R-262/2013 | pracovné oblečenie | 84,40 | objednávka č. 88/13 | 5.6.2013 | Katarína Chlebovská-PRACÁK, Českej Lípy 3, 085 01 Bardejov, 37582801
|
R-263/2013 | predplatné časopisov | 26,65 | objednávka č. 102/2013 | 10.6.2013 | Slovenská pošta, a.s. Pratizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystica,36631124;
|
R-264/2013 | stravovacie služby-šeky | 20,45 | zmluva č. 014848 | 12.6.2013 | Le CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava, 31396674
|
R-265/2013 | tlač stravných lístkov | 82,08 | objednávka 15/13 | 13.6.2013 | TB Tlačiareň, spol.s r.o., Dukelská 14, 085 01 Bardejov, 36450189
|
R-266/2013 | oprava elektr.robota | 106,80- | objednávka č.105/2013 | 13.6.2013 | František Michna - FM, Zimná 67, 064 01 Stará Ľubovňa, 33071516
|
R-267/2012 | stravovacie služby-šeky | 3,98 | zmluva č. 40002887 | 17.6.2013td>Vaša Slovensko.s.r.o., Račianske mýta 1/B, 831 02 Bratislava, 35683813
|
R-268/2013 | faktúra za plyn 6/2013 | 4.129,- | zmluva č.S-RP20 | 21.6.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava,35815256;
|
R-269/2013 | voda,točné- ĽJ | 1 013,06 | Zmluva č.10-000014654PO2008 | 21.6.2013 | Východoslovenská vodárenská spočnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
|
R-270/2013 | T-mobil | 59,22 | zmluva 1.91077898 | 24.6.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-271/2013 | stravovacie služby-šeky | 13,06 | zmluva č.09/773006 | 24.6.2013 | DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o.,Kálov 356, 010 01 Žilina, 36391000
|
R-272/2013 | stravovacie služby-šeky | 14,32 | zmluva č. 15105 | 25.6.2013 | Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, 31328695
|
R-273/2013 | voda,stočné-internát | 237,40 | Zmluva č.10-000014654PO2008 | 26.6.2013 | Východoslovenská vodárenská spočnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
|
R-274/2013 | kancelársky materiál,krabice | 101,26,- | objednávka č. 26/2013 | 3.6.2013 | Tomáš Kručovský-ETS, Partizánska 3778, 085 01 Bardejov, 14291126
|
R-275/2013 | vodné,stočné | 1 630,15 | Zmluva č.10-000014654PO2008 | 28.6.2013 | Východoslovenská vodárenská spočnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
|
R-276/2013 | kancelárske potreby | 284,54 | objednávka č. 100/2013 | 2.7.2013 | Jozef Ivančo ALLIS, J. Grešáka 15,85 01 Bardejov, 43636799
|
R-277/2013 | údržbarský materiál | 49,07 | objednávka č. 1/2013 | 2.7.2013 | Dušan Hoclár-Univerzal Priemyselný tovar, L.Novomeského B/7, 085 01 Bardejov, 30279356
|
R-278/2013 | pranie | 214,24 | objednávka č. 9/2013 | 3.7.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-279/2013 | čistiace prostriedky | 283,85 | objednávka č.2/2013 | 4.7.2013 | Predajňa u Fecka, Záhradná 8,85 01 Bardejov, 17143306
|
R-280/2013 | mobil | 106,49 | zmluva č. 0035535590 | 4.7.2013 | ORANGE Slovensko, a.s. PRievozská 6/A 821 09 Bratislava, 35697270
|
R-281/2013 | stočné-ĽJ | 300,07 | Zmluva č.10-000014654PO2008 | 8.7.2013 | Východoslovenská vodárenská spočnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
|
R-282/2013 | elektr.energia 6/13-ĽJ | 1.598,87 | Zmluva č. 5100280577 | 9.7.2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
|
R-283/2013 | elektr.energia 6/13 | 2.235,05 | Zmluva č. 5100280577 | 9.7.2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
|
R-284/2013 | pranie | 634,19 | objednávka č. 11/13 | 9.7.2013 | Bardejovské Kúpele 086 31 Bardejov, 36168301
|
R-285/2013 | šatníká skriňa | 258,- | objednávka č. 98/13 | 9.7.2013 | MetaloBox, Pražská 11, 949 01 Nitra, 35948248
|
R-286/2013 | vyúčtovanie plynu 6/2013 | -2 695,24 | zmluva č.S-RP20 | 10.7.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava,35815256;
|
R-287/2013 | telef.hovory | 218,62 | zmluva č. 1173978600 | 10.7.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-288/2013 | telefón.hovory | 13,90 | zmluva č. 1173978600 | 10.7.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-289/2013 | FBA-adsl. prístup | 131,45 | zmluva č. 1170373992 | 10.7.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-290/2013 | pranie | 147,20 | objednávka č. 9/2013 | 15.7.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-291/2013 | dodávka tepla a teplej vody 6/2013 | 1 965,55 | Zmluva č.15/06 | 15.7.2013 | Bardterm, s.r.o. Moyzesova 7,085 01 Bardejov, 36476277
|
R-292/2013 | rolované papierové obrúsky | 78,25 | zmluva č. 0132277 | 1.7.2013 | CWS-boco, s.r.o., M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, 31411045;
|
R-293/2013 | oprava sociál.zariad.-blok č.2 | 15 114,92 | Zmluva o dielo zo dňa 29.5.2013 | 2.7.2013 | COPASTAV s.r.o., Duklianska 17, 085 01 Bardejov, 36496561
|
R-294/2013 | havarijné poistenie áut | 187,9 | poistná zmluva č.2-857-011457 | 2.7.2013 | QBE Insurance Limited,Štúrova 27, 042 80 Košice,36855472
|
R-295/2013 | služba č. 1 SPIN 3.Q 2013 | 387,14 | zmluva č. 283/2007/OvZP | 10.7.2013 | Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, 00602311
|
R-296/2013 | údržbársky materiál | 39,24 | Rámcová zmluva č. 1/2013 | 12.7.2013 | ELEKTROMONT J.M.P.,s.r.o., Kľušovská Zábava 243, 086 22 Kľušov, 36502731
|
R-297/2013 | stravovacie služby-šeky | 28,96 | Zmluva 014848 | 15.7.2013 | Le CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava, 31396674
|
R-298/2013 | oprava šatní a sociál.zariad.-telocvičňa | 22 739,80 | Zmluva č. 2/2013 | 15.7.2013 | ROD-HAR ,s.r.o.Hervartov 12, 086 22 Kľušov,36515990
|
R-299/2013 | oprava auta Peugeot | 685,90,- | objednávka č. 109/2013 | 15.7.2013 | OPTIMAL,s.r.o. ul.L.Svobodu 21, 085 01 Bardejov,36482463
|
R-300/2013 | oprava kopír.stroja | 30,- | objednávka č. 108/2013 | 17.7.2013 | BardComp s.r.o. Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, 46931589
|
R-301/2013 | Nová verzia MAGMA III.Q v | 25,49 | zmluva č. PO6005499 | 17.7.2013 | AutoCont SK,a.s. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava,36396222
|
R-302/2013 | Daň z ubytovania | 322,- | Rozhodnutie č.4021300141 | 18.7.2013 | Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, 00321842
|
R-303/2013 | stravovacie šeky | 749,66 | Komisionárska zmluva zo dňa 16.7.2013 | 22.7.2013 | Le CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava, 31396674
|
R-304/2013 | stravovacie služby-šeky | 16,56 | zmluva č.09/773006 | 22.7.2013 | DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o.,Kálov 356, 010 01 Žilina, 36391000
|
R-305/2013 | faktúra za plyn 7/2013 | 4.129,- | zmluva č.S-RP20 | 22.7.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava,35815256;
|
R-306/2013 | T-mobil | 54,88 | zmluva 1.91077898 | 22.7.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-307/2013 | poistenie majetok+FBI | 202,26 | poistná zmluva č.411011164 | 23.7.2013 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4. 815 74 Bratislava,00151700
|
R-308/2013 | MAGMA-system podpora II.Q v | 193,28 | zmluva č. PO6005499 | 24.7.2013 | Versity.a.s. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava,36396222
|
R-309/2013 | školské tlačivá | 178,46 | objednávka č.560/2012 | 24.7.2013 | ŠEVT a.s.,Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica,31331131
|
R-310/2013 | voda,stočné | 336,23 | Zmluva č.10-000014654PO2008 | 30.7.2013 | Východoslovenská vodárenská spočnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
|
R-311/2013 | vodné,stočné | 1 569,16 | Zmluva č.10-000014654PO2008 | 26.7.2013 | Východoslovenská vodárenská spočnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
|
R-312/2013 | pranie | 278,78 | Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 27.6.2013 | 31.7.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-313/2013 | elektr.energia 6-8/13-Internát | 1 680,- | Zmluva č. 5100280577 | 6.8.2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
|
R-314/2013 | oprava triedy-maľby | 990,26 | objednávka 110/13 | 6.8.2013 | Miroslav DORIN, Maľby a nátery, Gerlachov 205, 33966320
|
R-315/2013 | kancelárske potreby | 76,64 | rámcová zmluva č. 1/2013 | 6.8.2013 | Jozef Ivančo ALLIS, J. Grešáka 15,85 01 Bardejov, 43636799
|
R-316/2013 | mobil | 74,18 | zmluva č. 0035535590 | 6.8.2013 | ORANGE Slovensko, a.s. PRievozská 6/A 821 09 Bratislava, 35697270
|
R-317/2013 | pranie | 51,36 | Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 27.6.2013 | 6.8.2013 | Bardejovské Kúpele 086 31 Bardejov, 36168301
|
R-318/2013 | pranie | 558,53 | Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 27.6.2013 | 6.8.2013 | Bardejovské Kúpele 086 31 Bardejov, 36168301
|
R-319/2013 | registračný poplatok-inovač.vzdelávanie | 50,- | objednávka č. 89/13 | 6.8.2013 | JUNIOR ACHIEVEMENT Slovensko, n.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, 42166292
|
R-320/2013 | inzercia-prenájom priestorov | 54,18 | objednávka č. 111/2013 | 6.8.2013 | regionPRESS, s.r.o.,Študentská č. 2, 917 01 Trnava, 36252417
|
R-321/2013 | telef.hovory | 175,94 | zmluva č. 1173978600 | 7.8.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-322/2013 | telefón.hovory | 13,90 | zmluva č. 1173978600 | 7.8.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-323/2013 | FBA-adsl. prístup | 131,45 | zmluva č. 1170373992 | 7.8.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-324/2013 | elektr.energia 7/13-ĽJ | 1.099,56 | Zmluva č. 5100280577 | 8.8.2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
|
R-325/2013 | vyúčtovanie plynu 7/2013 | -2 607,08 | zmluva č.S-RP20 | 9.8.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava,35815256;
|
R-326/2013 | elektr.energia 7/13 | 1.920,37 | Zmluva č. 5100280577 | 8.8.2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
|
R-327/2013 | registračný poplatok-aplikovaná ekonómia | 20,- | objednávka č. 106/13 | 12.8.2013 | JUNIOR ACHIEVEMENT Slovensko, n.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, 42166292
|
R-328/2013 | dodávka tepla a teplej vody 7/2013 | 1 781,23 | Zmluva č.15/06 | 12.8.2013 | Bardterm, s.r.o. Moyzesova 7,085 01 Bardejov, 36476277
|
R-329/2013 | čistiace prostriedky | 470,87,85 | Rámcová zmluva č.1/2013 | 14.8.2013 | Predajňa u Fecka, Záhradná 8,85 01 Bardejov, 17143306
|
R-330/2013 | čistiace prostriedky | 197,15 | Rámcová zmlua č.1/2013 | 14.8.2013 | Predajňa u Fecka, Záhradná 8,85 01 Bardejov, 17143306
|
R-331/2013 | poistenie majetok+FBI | 1 223,02 | poistná zmluva č.411011164 | 24.7.2013 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4. 815 74 Bratislava,00151700
|
R-332/2013 | rolované papierové obrúsky | 78,25 | zmluva č. 0132277 | 6.8.2013 | CWS-boco, s.r.o., M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, 31411045;
|
R-333/2013 | oprava sociál.zariad.-blok č.2 | 8 800,61 | Zmluva o dielo zo dňa 29.5.2013 | 7.8.2013 | COPASTAV s.r.o., Duklianska 17, 085 01 Bardejov, 36496561
|
R-334/2013 | revízia elektrických zariadení v škol.bloku | 999,- | objednávka č. 112/2013 | 12.8.2013 | Helena Gmitterová-Eletter, Kobyly č. 21, 086 22 Kľušov, 41506731
|
R-335/2013 | oprava átria školy | 23 296,94 | Zmluva č. 3/2013 | 14.8.2013 | ROD-HAR ,s.r.o.Hervartov 12, 086 22 Kľušov,36515990
|
R-336/2013 | oprava dlážby a vstupu do ĽJ | 11 400,- | Zmluva o dielo zo dňa 15.7.2013 | 14.8.2013 | Jozef Harčar drevovýroba, Hervartov 12, 086 22 Kľušov, 30632731
|
R-337/2013 | pranie | 125,24 | Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa27.6.2013 | 14.8.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-338/2013 | oprava šatní a sociál.zariadení v telocvični | 14 726,48 | Zmluva č. 2/2013 | 14.8.2013 | ROD-HAR ,s.r.o.Hervartov 12, 086 22 Kľušov,36515990
|
R-339/2013 | Daň z ubytovania | 678,- | Rozhodnutie č.4023300181 | 19.8.2013 | Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, 00321842
|
R-340/2013 | T-mobil | 67,63 | zmluva 1.91077898 | 21.8.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-341/2013 | údržbársky materiál | 36,36 | Rámcová zmluva č. 1/2013 | 23.8.2013 | ELEKTROMONT J.M.P.,s.r.o., Kľušovská Zábava 243, 086 22 Kľušov, 36502731
|
R-342/2013 | aSc Agenda upgrade SŠ | 189,- | objednávka č. 115/2013 | 23.8.2013 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o.,Svoradova 7/1,811 03 Bratislava, 31361161
|
R-343/2013 | Publikácia: Manažment prevádzky pohost.zariadenia | 23,- | objednávka č. 114/2013 | 23.8.2013 | Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu,Tajovského 10, 974 00 Banská Bystrica, 31897479
|
R-344/2013 | servis výťahov | 144,- | Zmluva o dielo č.1/2013 | 26.8.2013 | Štefan Harčarufka, 086 42 Hertník 203, 10663509
|
R-345/2013 | registračný poplatok-podnikanie v CR | 20,- | objednávka č.106/13 | 27.8.2013 | JUNIOR ACHIEVEMENT Slovensko, n.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, 42166292
|
R-346/2013 | vodné,stočné | 1 573,44 | Zmluva č.10-000014654PO2008 | 27.8.2013 | Východoslovenská vodárenská spočnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
|
R-347/2013 | preukazy ISIC | 100,- | objednávka č.120417 | 28.8.2013 | EMtest-SK s.r.o, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, 35741236
|
R-348/2013 | renovácia tonerov | 156,- | zmluva o dielo č. 1/2013 | 2.9.2013 | Vilian Štafurík-RENTON, Pod Kalváriou 19, 085 01 Bardejov, 41549708
|
R-349/2013 | kancelárske potreby | 118,99 | rámcová zmluva č. 1/2013 | 3.9.2013 | Jozef Ivančo ALLIS, J. Grešáka 15,85 01 Bardejov, 43636799
|
R-350/2013 | pranie | 298,21 | Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 27.6.2013 | 4.9.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-351/2013 | mobil | 92,10 | zmluva č. 0035535590 | 4.9.2013 | ORANGE Slovensko, a.s. PRievozská 6/A 821 09 Bratislava, 35697270
|
R-352/2013 | oprava PC | 15,30 | objednávka č. 121/2013 | 4.9.2013 | BardComp s.r.o. Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, 46931589
|
R-353/2013 | oprava a servis.zoradenie technológie kotolne | 830,- | objednávka č. 116/2013 | 5.9.2013 | FEDATHERM,spol.s r.o. Pod Lipkou 33, 085 01 Bardejov, 31661742
|
R-354/2013 | oprava učebne č.1 | 1 076,22 | objednávka 119/13 | 5.9.2013 | Miroslav DORIN, Maľby a nátery, Gerlachov 205, 33966320
|
R-355/2013 | údržbarský materiál | 280,85 | Rámcová zmluva č. 1/2013 | 5.9.2013 | Dušan Hoclár-Univerzal Priemyselný tovar, L.Novomeského B/7, 085 01 Bardejov, 30279356
|
R-356/2013 | stolík,polica,policová stena | 195,- | objednávka č.113/2013 | 6.9.2013 | Ľuboš Hrivňák-DREVO-PRODUCT, Zlaté 12, 086 01 Rokytov,40691578
|
R-357/2013 | faktúra za plyn 8/2013 | 4.129,- | zmluva č.S-RP20 | 6.9.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava,35815256;
|
R-358/2013 | pranie | 311,80 | Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 27.6.2013 | 6.9.2013 | Bardejovské Kúpele 086 31 Bardejov, 36168301
|
R-359/2013 | telef.hovory | 191,05 | zmluva č. 1173978600 | 9.9.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-360/2013 | telefón | 13,90 | zmluva č. 1173978600 | 9.9.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-361/2013 | FBA-adsl. prístup | 131,48 | zmluva č. 1170373992 | 9.9.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-362/2013 | elektr.energia 8/13-ĽJ | 1.228,81 | Zmluva č. 5100280577 | 9.9.2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
|
R-363/2013 | elektr.energia 8/13 | 1.764,97 | Zmluva č. 5100280577 | 9.9.2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
|
R-364/2013 | vyúčtovanie plynu 8/2013 | -2 665,76 | zmluva č.S-RP20 | 10.9.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava,35815256;
|
R-365/2013 | oprava varného kotla a konvektomatov, | 589,85 | objednávka č.107/2013 | 11.9.2013 | EUROGASTROP s.r.o.,Čergovská 7002/10,080 01 Prešov, 44137761
|
R-366/2013 | popolníky,inventár,obrúsky | 212,76 | objednávka č.104/2013 | 12.9.2013 | EUROGASTROP s.r.o.,Čergovská 7002/10,080 01 Prešov, 44137761
|
R-367/2013 | čistiace prostriedky | 106,83 | Rámcová zmluva č.1/2013 | 12.9.2013 | Predajňa u Fecka, Záhradná 8,85 01 Bardejov, 17143306
|
R-368/2013 | dodávka tepla a teplej vody 8/2013 | 1 786,66 | Zmluva č.15/06 | 13.9.2013 | Bardterm, s.r.o. Moyzesova 7,085 01 Bardejov, 36476277
|
R-369/2013 | rolované papierové obrúsky | 78,25 | zmluva č. 0132277 | 2.9.2013 | CWS-boco, s.r.o., M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, 31411045;
|
R-370/2013 | Predplatné Friendship | 14,90 | objednávka č.120/13 | 5.9.2013 | Matilda Blahová-FLP, Vrančovičová 83, 841 03 Bratislava, 33621462
|
R-371/2013 | oprava tlačiarne | 15,- | objednávka č. 121/2013 | 6.9.2013 | BardComp s.r.o. Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, 46931589
|
R-372/2013 | oprava dlážby a vstupu do ĽJ | 12 507,- | Zmluva o dielo zo dňa 9.9.2013 | 14.8.2013 | Jozef Harčar drevovýroba, Hervartov 12, 086 22 Kľušov, 30632731
|
R-373/2013 | oprava átria školy | 9 660,17 | Zmluva č. 3/2013 | 9.9.2013 | ROD-HAR ,s.r.o.Hervartov 12, 086 22 Kľušov,36515990
|
R-374/2013 | údržbársky materiál | 146,16 | Rámcová zmluva č. 1/2013 | 10.9.2013 | ELEKTROMONT J.M.P.,s.r.o., Kľušovská Zábava 243, 086 22 Kľušov, 36502731
|
R-375/2013 | proces verejného obstarávania | 1 000,- | mandátna zmluva MZ 013 0-2013 | 10.9.2013 | TENDERTEAM,s.r.o.,Ing. Karol Fábry, Volgogradská9, 080 01 Prešov, 46964819
|
R-376/2013 | licencia na verej.použitie hudob.diel | 232,80 | Zmluva č. VP/10/23878/001 | 11.9.2013 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobných dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, 00178454
|
R-377/2013 | stravovacie služby-šeky | 9,26 | Komisionárska zmluva zo dňa 16.7.2013 | 12.9.2013 | Le CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava, 31396674
|
R-378/2013 | oprava auta Hyundai | 329,62 | objednávka č. 117/13 | 13.9.2013 | EKOAUTO s.r.o., Štefánikova 90, 085 01 Bardejov, 36444481
|
R-379/2013 | preukaz žiaka ISIC | 95,- | Zmuva 28052012 | 13.9.2013 | CKM združenie pre študentov,Vysoká 32, 811 06 Bratislava, 31768164
|
R-380/2013 | Príručka pre obec.a škol.kronikárov | 11,55 | objednávka č. 118/13 | 13.9.2013 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 31954120
|
R-381/2013 | oprava konvektomatu, | 104,28 | objednávka č.127/2013 | 17.9.2013 | EUROGASTROP s.r.o.,Čergovská 7002/10,080 01 Prešov, 44137761
|
R-382/2013 | Daň z ubytovania | 463,- | Rozhodnutie č.4020300207 | 17.8.2013 | Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, 00321842
|
R-383/2013 | pranie | 186,16 | Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 27.6.2013 | 17.9.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-384/2012 | stravovacie služby-šeky | 3,98 | zmluva č. 40002887 | 18.9.2013 | Vaša Slovensko.s.r.o., Račianske mýta 1/B, 831 02 Bratislava, 35683813
|
R-385/2012 | revízia a oprava hasiacich prístrojov | 640,14 | objednávka č. 130/13 | 18.9.2013td>Ľuboš Bilišňanký-servis požiarnej ochrany SEPO, Gróner 1197/13, 085 01 Bardejov, 35370904
|
R-386/2012 | siete na bránky | 160,- | objednávka č. 122/13 | 7.9.2013 | TOPA SPORT,s.r.o., Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov, 36500623
|
R-387/2013 | havarijné poistenie áut | 187,9 | poistná zmluva č.2-857-011457 | 20.9.2013 | QBE Insurance Limited,Štúrova 27, 042 80 Košice,36855472
|
R-388/2013 | vodné,stočné ĽJ | 787,64 | Zmluva č.10-000014654PO2008 | 20.9.2013 | Východoslovenská vodárenská spočnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
|
R-389/2013 | faktúra za plyn 9/2013 | 4.129,- | zmluva č.S-RP20 | 20.9.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava,35815256;
|
R-390/2013 | T-mobil | 49,75 | zmluva 1.91077898 | 25.9.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-391/2013 | spotreba plynu ĽJ 1-9/2013 | 907,55 | zmluva č.S-RP20 | 25.9.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava,35815256;
|
R-392/2013 | stravovacie služby-šeky | 11,41 | zmluva č.09/773006 | 24.9.2013 | DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o.,Kálov 356, 010 01 Žilina, 36391000
|
R-393/2013 | tlač stravných lístkov | 118,56 | objednávka 131/13 | 25.9.2013 | TB Tlačiareň, spol.s r.o., Dukelská 14, 085 01 Bardejov, 36450189
|
R-394/2013 | údržbársky materiál | 70,20 | Rámcová zmluva č. 1/2013 | 26.9.2013 | ELEKTROMONT J.M.P.,s.r.o., Kľušovská Zábava 243, 086 22 Kľušov, 36502731
|
R-395/2013 | inzercia-prenájom priestorov | 67,49 | objednávka č. 125/2013 | 27.9.2013 | regionPRESS, s.r.o.,Študentská č. 2, 917 01 Trnava, 36252417
|
R-396/2013 | vodné,stočné | 1 560,76 | Zmluva č.10-000014654PO2008 | 26.9.2013 | Východoslovenská vodárenská spočnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
|
R-397/2013 | revízia regulátorov plynu | 96,- | Objednávka č. 128/13 | 30.9.2013 | Východoslovenská vodárenská spočnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
|
R-398/2013 | renovácia toneru | 25,- | zmluva o dielo č. 1/2013 | 30.9.2013 | Vilian Štafurík-RENTON, Pod Kalváriou 19, 085 01 Bardejov, 41549708
|
R-399/2013 | údržbarský materiál | 184,12 | Rámcová zmluva č. 1/2013 | 1.10.2013 | Dušan Hoclár-Univerzal Priemyselný tovar, L.Novomeského B/7, 085 01 Bardejov, 30279356
|
R-400/2013 | pranie | 62,90 | Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 27.6.2013 | 2.10.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-401/2013 | mobil | 84,67 | zmluva č. 0035535590 | 4.10.2013 | ORANGE Slovensko, a.s. PRievozská 6/A 821 09 Bratislava, 35697270
|
R-402/2013 | kancelárske potreby | 205,26 | rámcová zmluva č. 1/2013 | 3.10.2013 | Jozef Ivančo ALLIS, J. Grešáka 15,85 01 Bardejov, 43636799
|
R-403/2013 | kancelárske potreby | 124,60 | rámcová zmluva č. 1/2013 | 3.10.2013 | Jozef Ivančo ALLIS, J. Grešáka 15,85 01 Bardejov, 43636799
|
R-404/2013 | switch | 8,60 | objednávka č. 121/2013 | 3.10.2013 | BardComp s.r.o. Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, 46931589
|
R-405/2013 | stočné-ĽJ | 303,37 | Zmluva č.10-000014654PO2008 | 4.10.2013 | Východoslovenská vodárenská spočnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
|
R-406/2013 | prolongácia preukazov ISIC | 37,50 | Zmluva zo dňa 28.5.2012 | 7.10.2013 | EMtest-SK s.r.o, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, 35741236
|
R-407/2013 | pranie | 514,42 | Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 27.6.2013 | 7.10.2013 | Bardejovské Kúpele 086 31 Bardejov, 36168301
|
R-408/2013 | elektr.energia 9/13-ĽJ | 1 508,46 | Zmluva č. 5100280577 | 8.10.2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
|
R-409/2013 | elektr.energia 9/13 | 2 005,38 | Zmluva č. 5100280577 | 8.10.2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
|
R-410/2013 | zasklievanie | 495,44 | objednávka č.103/13 | 8.10.2013 | Adam NOVÁK - ADAM, Dlhý rad 30, 085 01 Bardejov, 17145813
|
R-411/2013 | čistiace prostriedky | 663,93 | Rámcová zmluva č.1/2013 | 9.10.2013 | Predajňa u Fecka, Záhradná 8,85 01 Bardejov, 17143306
|
R-412/2013 | vyúčtovanie plynu 9/2013 | -1 911,89 | zmluva č.S-RP20 | 10.10.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava,35815256;
|
R-413/2013 | dodávka tepla a teplej vody 9/2013 | 2 945,18 | Zmluva č.15/06 | 14.10.2013 | Bardterm, s.r.o. Moyzesova 7,085 01 Bardejov, 36476277
|
R-414/2013 | FBA-adsl. prístup | 131,45 | zmluva č. 1170373992 | 15.10.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-415/2013 | Daň z ubytovania | 354,- | Rozhodnutie č.4027300226 | 15.10.2013 | Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, 00321842
|
R-416/2013 | papier.utierky,tekuté mydlo | 348,48 | objednávka č.124/13 | 15.10.2013 | Gabriela Dereníková, Nábrežná 15, 085 01 Bardejov,34514805
|
R-417/2013 | telef.hovory | 201,05 | zmluva č. 1173978600 | 17.10.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-418/2013 | telefón | 13,90 | zmluva č. 1173978600 | 17.10.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-419/2013 | umývacie a oplachovacie prostr.do umývačky | 131,28 | objednávka č.135/2013 | 1.10.2013 | EUROGASTROP s.r.o.,Čergovská 7002/10,080 01 Prešov, 44137761
|
R-420/2013 | oprava šatní a soc.zariad. v telocvični-práce naviac | 9 722,99 | Zmluva o dielo 011/2013 | 2.10.2013 | AGMAR,s.r.o.Štefániková 61/724, 085 01 Bardejov,36821926
|
R-421/2013 | služba č. 1 SPIN 3.Q 2013 | 387,14 | zmluva č. 283/2007/OvZP | 3.10.2013 | Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, 00602311
|
R-422/2013 | oprava átria školy-práce naviac | 2 291,- | Zmluva o dielo zo dňa 24.9.2013 | 8.10.2013 | JOMAX TRADE,s.r.o., Hervartov 147, 086 22 Kľušov, 46385661
|
R-423/2013 | oprava šatní a soc.zariadení | 30 555,16 | Zmluva o dielo č.2/2013 | 8.10.2013 | ROD-HAR s.r.o., Hervartov 12, 086 22 Kľušov, 36515990
|
R-424/2013 | posteľné plachty | 75,06 | objednávka č.134/13 | 8.10.2013 | Milan Hasara - STYLE, Priemyselná 3559, 085 01 Bardejov, 33533971
|
R-425/2013 | rolované papierové obrúsky | 78,25 | zmluva č. 0132277 | 8.10.2013 | CWS-boco, s.r.o., M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, 31411045;
|
R-426/2013 | záloha na plyn ĽJ 10/2013 | 219,- | zmluva č.S-RP20 | 9.10.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava,35815256;
|
R-427/2013 | pranie | 242,27 | Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 27.6.2013 | 9.10.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-428/2013 | stravovacie šeky | 28,75 | Komisionárska zmluva zo dňa 16.7.2013 | 10.10.2013 | Le CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava, 31396674
|
R-429/2013 | Právny kuriér pre školy | 119,- | objednávka č.138/13 | 16.10.2013 | Dr.Jozef RAABE Slovensko, s.r.o.,Štefanovičova 2, 811 04 Bratislava, 35908718
|
R-430/2013 | práčka Zanusi | 269,- | objednávka č. 137/13 | 17.10.2013 | PETER ŠPIK, 086 36 Vyšná Polianka 61, 30278953
|
R-431/2013 | pranie | 146,64 | Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 27.6.2013 | 17.10.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-432/2013 | údržbársky materiál | 46,08 | Rámcová zmluva č. 1/2013 | 21.10.2013 | ELEKTROMONT J.M.P.,s.r.o., Kľušovská Zábava 243, 086 22 Kľušov, 36502731
|
R-433/2013 | Nové verzie MAGMA IV.Q v | 25,49 | zmluva č. PO6005499 | 21.10.2013 | AutoCont,a.s. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava,36396222
|
R-434/2013 | T-mobil | 49,75 | zmluva 1.91077898 | 22.10.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-435/2013 | stravovacie služby-šeky | 19,30 | zmluva č.09/773006 | 22.10.2013 | DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o.,Kálov 356, 010 01 Žilina, 36391000
|
R-436/2013 | jedálenský inventár | 256,20 | objednávka č. 123/2013 | 22.10.2013 | Margita Vasilišinová MARVAN, Dlhý rad 19,85 01 Bardejov, 14290987
|
R-437/2013 | prezentácia na www.Megaubytovanie | 59,- | objednávka č.139/13 | 23.10.2013 | 1.Megau, s.r.o.,Kopčianska 3756/10, 851 01 Bratislava, 47151307
|
R-438/2013 | údržbársky materiál | 57,24 | Rámcová zmluva č. 1/2013 | 28.10.2013 | ELEKTROMONT J.M.P.,s.r.o., Kľušovská Zábava 243, 086 22 Kľušov, 36502731
|
R-439/2013 | školenie-ochrana osob.údajov | 57,- | objednávka č. 140/2013 | 25.10.2013 | Poradca Podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 žilina, 31592503
|
R-440/2013 | MAGMA systém.podpora III.Q v | 193,28 | zmluva č. PO6005499 | 25.10.2013 | AutoCont,a.s. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava,36396222
|
R-441/2013 | renovácia tonerov | 295,- | zmluva o dielo č. 1/2013 | 29.10.2013 | Vilian Štafurík-RENTON, Pod Kalváriou 19, 085 01 Bardejov, 41549708
|
R-442/2013 | externý harddisk | 62,40 | objednávka č. 141/2013 | 29.10.2013 | BardComp s.r.o. Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, 46931589
|
R-443/2013 | preukazy ISIC | 10,- | Zmluva zo dňa 28.5.2012 | 30.10.2013 | EMtest-SK s.r.o, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, 35741236
|
R-444/2013 | vodné,stočné | 1 751,15 | Zmluva č.10-000014654PO2008 | 30.10.2013 | Východoslovenská vodárenská spočnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
|
R-445/2013 | pranie | 161,30 | Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 27.6.2013 | 31.10.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-446/2013 | pranie | 61,31 | Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 27.6.2013 | 31.10.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-447/2013 | elektr.energia 10/13-internát | 1 680,- | Zmluva č. 5100280577 | 5.11.2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
|
R-448/2013 | kancelárske potreby | 129,82 | rámcová zmluva č. 1/2013 | 5.11.2013 | Jozef Ivančo ALLIS, J. Grešáka 15,85 01 Bardejov, 43636799
|
R-449/2013 | oprava PC a kopír.stroja,switch | 254,80 | objednávka č. 121/2013 | 5.11.2013 | BardComp s.r.o. Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, 46931589
|
R-450/2013 | mobil | 65,- | zmluva č. 0035535590 | 6.11.2013 | ORANGE Slovensko, a.s. PRievozská 6/A 821 09 Bratislava, 35697270
|
R-451/2013 | prečistenie kanalizácie | 133,20 | objednávka č.136/2013 | 7.11.2013 | SPRAVBYT, s.r.o., Hurbanova 18, 85 01 Bardejov, 31683061
|
R-452/2013 | údržbarský materiál | 100,03 | Rámcová zmluva č. 1/2013 | 7.11.2013 | Dušan Hoclár-Univerzal Priemyselný tovar, L.Novomeského B/7, 085 01 Bardejov, 30279356
|
R-453/2013 | pranie | 705,65 | zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 27.6.2013 | 7.11.2013 | Bardejovské Kúpele 086 31 Bardejov, 36168301
|
R-454/2013 | čistiace prostriedky | 283,06 | Rámcová zmluva č.1/2013 | 8.11.2013 | Predajňa u Fecka, Záhradná 8,85 01 Bardejov, 17143306
|
R-455/2013 | FBA-adsl. prístup | 131,48 | zmluva č. 1170373992 | 8.11.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-456/2013 | záloha za plyn 10/2013 | 4.129,- | zmluva č.S-RP20 | 8.11.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava,35815256;
|
R-457/2013 | elektr.energia 10/13-ĽJ | 1 230,- | Zmluva č. 5100280577 | 12.11.2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
|
R-458/2013 | elektr.energia 10/13 | 2 605,48 | Zmluva č. 5100280577 | 12.11.2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
|
R-459/2013 | vyúčtovanie plynu 10/2013 | -633,83 | zmluva č.S-RP20 | 14.11.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava,35815256;
|
R-460/2013 | dodávka tepla a teplej vody 10/2013 | 2 742,94 | Zmluva č.15/06 | 14.11.2013 | Bardterm, s.r.o. Moyzesova 7,085 01 Bardejov, 36476277
|
R-461/2013 | poistenie majetok+FBI | 930,55 | poistná zmluva č.411011164 | 21.10.2013 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4. 815 74 Bratislava,00151700
|
R-462/2013 | rolované papierové obrúsky | 78,25 | zmluva č. 0132277 | 4.11.2013 | CWS-boco, s.r.o., M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, 31411045;
|
R-463/2013 | výmena okien,vyspravka stien a maľby | 1 176,- | objednávka č. 142/13 | 11.11.2013 | COPASTAV s.r.o., Duklianska 17, 085 01 Bardejov, 36496561
|
R-464/2013 | záloha na plyn ĽJ 11/2013 | 219,- | zmluva č.S-RP20 | 12.11.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava,35815256;
|
R-465/2013 | drevený obklad | 1 080,- | objednávka 110/13 | 14.11.2013 | Miroslav DORIN, Maľby a nátery, Gerlachov 205, 33966320
|
R-466/2013 | inzercia v Bard.novostiach | 85,56 | objednávka 147/13 | 12.11.2013 | Mgr.Miron Kantuľak, PONET press, Štafánikova 61, 085 01 Bardejov, 17277515
|
R-467/2012 | ukazovateľ SKÓRE,lopty,dresy | 150,- | objednávka č. 143/13 | 13.11.2013 | TOPA SPORT,s.r.o., Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov, 36500623
|
R-468/2013 | medzirevízna prehliadka a oprava výťahov | 235,08 | Zmluva o dielo č.1/2013 | 15.11.2013 | Štefan Harčarufka, 086 42 Hertník 203, 10663509
|
R-469/2013 | stravovacie služby-šeky | 12,61 | Zmluva 014848 | 14.11.2013 | Le CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava, 31396674
|
R-470/2013 | pranie | 108,70 | Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 27.6.2013 | 14.11.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-471/2013 | materiál.zabezp.súťaže-futbal | 60,- | objednávka č. 149/13 | 14.11.2013 | TOPA SPORT,s.r.o., Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov, 36500623
|
R-472/2013 | členské a odplata za vydanie karty žiaka ISIC | 143,- | Zmuva 28052012 | 15.11.2013 | CKM združenie pre študentov,Vysoká 32, 811 06 Bratislava, 31768164
|
R-473/2013 | oprava konvektomatu | 652,93 | objednávka č.127/2013 | 18.11.2013 | EUROGASTROP s.r.o.,Čergovská 7002/10,080 01 Prešov, 44137761
|
R-474/2013 | Daň z ubytovania | 397,- | Rozhodnutie č.4026300256 | 18.11.2013 | Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, 00321842
|
R-475/2013 | zimné pneu-prekládka a vyváženie | 403,20 | objednávka č.144/13 | 19.11.2013 | MILEND, s.r.o., Mičková 3162, 085 01 Bardejov, 36499692
|
R-476/2013 | tlač stravných lístkov | 63,84 | objednávka 152/13 | 19.11.2013 | TB Tlačiareň, spol.s r.o., Dukelská 14, 085 01 Bardejov, 36450189
|
R-477/2013 | oprava auta Peugeot | 238,- | objednávka č. 150/2013 | 19.11.2013 | OPTIMAL,s.r.o. ul.L.Svobodu 21, 085 01 Bardejov,36482463
|
R-478/2013 | T-mobil | 49,75 | zmluva 1.91077898 | 20.11.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-479/2013 | faktúra za plyn 11/2013 | 4.129,- | zmluva č.S-RP20 | 21.11.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava,35815256;
|
R-480/2013 | oprava svietidiel v telocvični | 1 099,98 | objednávka č. 146/2013 | 21.11.2013 | ELEKTROMONT J.M.P.,s.r.o., Kľušovská Zábava 243, 086 22 Kľušov, 36502731
|
R-481/2013 | pracovné oblečenie | 419,20 | objednávka č. 132/13 | 25.11.2013 | Katarína Chlebovská-PRACÁK, Českej Lípy 3, 085 01 Bardejov, 37582801
|
R-482/2013 | telef.hovory | 206,95 | zmluva č. 1173978600 | 25.11.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-483/2013 | telefón | 13,90 | zmluva č. 1173978600 | 25.11.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-484/2013 | stravovacie služby-šeky | 11,39 | zmluva č.09/773006 | 25.11.2013 | DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o.,Kálov 356, 010 01 Žilina, 36391000
|
R-485/2013 | vodné,stočné | 1 450,75 | Zmluva č.10-000014654PO2008 | 27.11.2013 | Východoslovenská vodárenská spočnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
|
R-486/2013 | kuchynský inventár | 185,10 | objednávka č. 156/2013 | 29.11.2013 | Margita Vasilišinová MARVAN, Dlhý rad 19,85 01 Bardejov, 14290987
|
R-487/2013 | renovácia tonerov | 230,- | zmluva o dielo č. 1/2013 | 29.11.2013 | Vilian Štafurík-RENTON, Pod Kalváriou 19, 085 01 Bardejov, 41549708
|
R-488/2013 | pranie | 132,66 | Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 2.12.2013 | 31.10.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-489/2013 | údržbarský materiál | 182,95 | Rámcová zmluva č. 1/2013 | 3.12.2013 | Dušan Hoclár-Univerzal Priemyselný tovar, L.Novomeského B/7, 085 01 Bardejov, 30279356
|
R-490/2013 | údržbarský materiál | 46,72 | rámcová zmlua č. 1/2013 | 4.12.2013 | ELEKTROMONT J.M.P.,s.r.o., Kľušovská Zábava 243, 086 22 Kľušov, 36502731
|
R-491/2013 | kancelárske potreby | 173,47 | rámcová zmluva č. 1/2013 | 4.12.2013 | Jozef Ivančo ALLIS, J. Grešáka 15,85 01 Bardejov, 43636799
|
R-492/2013 | mobil | 77,52 | zmluva č. 0035535590 | 4.12.2013 | ORANGE Slovensko, a.s. PRievozská 6/A 821 09 Bratislava, 35697270
|
R-493/2013 | poháre | 213,60 | objednávka č. 157/2013 | 5.12.2013 | Margita Vasilišinová MARVAN, Dlhý rad 19,85 01 Bardejov, 14290987
|
R-494/2013 | switch, myš,tonery Canon | 48,80 | objednávka č. 121/2013 | 6.12.2013 | BardComp s.r.o. Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, 46931589
|
R-495/2013 | oprava PC | 90,40 | objednávka č. 121/2013 | 6.12.2013 | BardComp s.r.o. Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, 46931589
|
R-496/2013 | žalúzie-kab.TV | 59,87 | objednávka č.151/2013 | 9.12.2013 | Jozef Harčarik,Ťačevská 37,085 01 Bardejov, 10662669
|
R-497/2013 | materiál na šport.krúžok | 721,99 | objednávka č. 161/2013 | 9.12.2013 | G.B.S. s.r.o., Hurbanova 18, 085 01 Bardejov, 44553056
|
R-498/2013 | FBA-adsl. prístup | 131,45 | zmluva č. 1170373992 | 9.12.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-499/2013 | pranie | 442,10 | zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 27.6.2013 | 9.12.2013 | Bardejovské Kúpele 086 31 Bardejov, 36168301
|
R-500/2013 | oprava uzáverov vody | 192,01 | objednávka č. 155/13 | 10.12.2013 | Marián Hopko-HOPO, Beloveža 202, 086 14 Hažlín, 41227417
|
R-501/2013 | telef.hovory | 233,28 | zmluva č. 1173978600 | 10.12.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-502/2013 | telefón | 13,90 | zmluva č. 1173978600 | 10.12.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-503/2013 | vyúčtovanie plynu 11/2013 | 1 457,28 | zmluva č.S-RP20 | 10.12.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava,35815256;
|
R-504/2013 | elektr.energia 11/13 | 2 811,53 | Zmluva č. 5100280577 | 10.12.2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
|
R-505/2013 | elektr.energia 11/13-ĽJ | 1 412,26- | Zmluva č. 5100280577 | 10.12.2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
|
R-506/2013 | voda,stočné-ĽJ | 912,29 | Zmluva č.10-000014654PO2008 | 11.12.2013 | Východoslovenská vodárenská spočnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
|
R-507/2013 | revízia eletr.zariadení | 983,52 | Objednávka č. 153/2013 | 11.12.2013 | BE-SOFT a.s.,Štúrova 6, 040 01 Košice, 36191337
|
R-508/2013 | čistiace prostriedky | 642,54 | Rámcová zmluva č.1/2013 | 16.12.2013 | Predajňa u Fecka, Záhradná 8,85 01 Bardejov, 17143306
|
R-509/2013 | Daň z ubytovania | 323,- | Rozhodnutie č.4027300226 | 16.12.2013 | Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, 00321842
|
R-510/2013 | dodávka tepla a teplej vody 11/2013 | 4 286,11 | Zmluva č.15/06 | 16.12.2013 | Bardterm, s.r.o. Moyzesova 7,085 01 Bardejov, 36476277
|
R-511/2013 | rolované papierové obrúsky | 78,25 | zmluva č. 0132277 | 2.12.2013 | CWS-boco, s.r.o., M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, 31411045;
|
R-512/2013 | proces verejného obstarávania | 450,- | objednávka č. 129/2013 | 5.12.2013 | TENDERTEAM,s.r.o.,Ing. Karol Fábry, Volgogradská9, 080 01 Prešov, 46964819
|
R-513/2013 | školské tlačivá | 150,- | objednávka č.560/2012 | 10.12.2013 | ŠEVT a.s.,Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica,31331131
|
R-514/2013 | oprava robota | 67,80 | objednávka č.163/2013 | 11.12.2013 | EUROGASTROP s.r.o.,Čergovská 7002/10,080 01 Prešov, 44137761
|
R-515/2013 | preciachovanie váh | 620,40 | objednávka č.158/2013 | 11.12.2012 | Ing.Slavomír Pillár Oprava,predaj a servis váh, 086 22 Kľušov 285, 37116321
|
R-516/2013 | záloha na plyn ĽJ 12/2013 | 219,- | zmluva č.S-RP20 | 12.12.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava,35815256;
|
R-517/2013 | skrine, stoly | 1 000,- | objednávka č. 162/12 | 12.12.2013 | Stanislav Kvokačka-NÁBYTOK, Komenského 2756, 085 01 Bardejov, 17141648
|
R-518/2013 | materiál na krúžok TV | 385,96 | objednávka č.165/2013 | 17.12.2013 | G.B.S. s.r.o., Hurbanova 18, 085 01 Bardejov, 44553056
|
R-519/2013 | karty žiaka ISIC | 9,50 | Zmuva 28052012 | 12.12.2013 | CKM združenie pre študentov,Vysoká 32, 811 06 Bratislava, 31768164
|
R-520/2013 | renovácia tonerov | 92,- | zmluva o dielo č. 1/2013 | 12.12.10.2013 | Vilian Štafurík-RENTON, Pod Kalváriou 19, 085 01 Bardejov, 41549708
|
R-521/2013 | Predplatné Dane a účtov. | 99,80- | objednávka č.165/2013 | 12.12.2013 | IURA EDITION,spol.s r.o., Mlynské Nivy 48, 081 09 Bratislava 2, 31348262
|
R-522/2013 | volejbal. a hádzanár.sieť,ukazovateľ skoré | 208,60 | objednávka č. 154/13 | 16.12.2013 | TOPA SPORT,s.r.o., Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov, 36500623
|
R-523/2013 | oprava kanalizácie | 962,75 | objednávka 160/13 | 16.12.2013 | DORIN Miroslav, Gerlachov 205, 33966320
|
R-524/2013 | kancelárske potreby | 254,75 | rámcová zmluva č. 1/2013 | 19.12.2013 | Jozef Ivančo ALLIS, J. Grešáka 15,85 01 Bardejov, 43636799
|
R-525/2013 | údržbarský materiál | 52,74 | rámcová zmlua č. 1/2013 | 16.12.2013 | ELEKTROMONT J.M.P.,s.r.o., Kľušovská Zábava 243, 086 22 Kľušov, 36502731
|
R-526/2013 | oprava elektr.rúry | 255,80- | objednávka č.172/2013 | 17.12.2013 | František Michna - FM, Zimná 67, 064 01 Stará Ľubovňa, 33071516
|
R-527/2013 | materiálne zabezp.odbor.výcviku | 1 198,50 | objednávka č.167/2013 | 17.12.2013 | EUROGASTROP s.r.o.,Čergovská 7002/10,080 01 Prešov, 44137761
|
R-528/2013 | pranie | 117,73 | Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 19.12.2013 | 31.10.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-529/2013 | pranie | 120,89 | Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 19.12.2013 | 31.10.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-530/2013 | T-mobil | 49,75 | zmluva 1.91077898 | 23.12.2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-531/2013 | faktúra za plyn 12/2013 | 4.129,- | zmluva č.S-RP20 | 23.12.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava,35815256;
|
R-532/2013 | oprava svietidiel | 999,60 | objednávka č. 168/2013 | 23.12.2013 | ELEKTROMONT J.M.P.,s.r.o., Kľušovská Zábava 243, 086 22 Kľušov, 36502731
|
R-533/2013 | pranie | 186,72 | Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 23.12.2013 | 31.10.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-534/2013 | vybavenie krúžkov kuchyn.technikou | 514,- | objednávka č. 164/13 | 23.12.2013 | PETER ŠPIK, 086 36 Vyšná Polianka 61, 30278953
|
R-535/2013 | čistiace prostriedky | 310,14 | Rámcová zmluva č.1/2013 | 30.12.2013 | Predajňa u Fecka, Záhradná 8,85 01 Bardejov, 17143306
|
R-536/2013 | MAGMA systém.podpora IV.Q v | 193,28 | zmluva č. PO6005499 | 30.12.2013 | AutoCont,a.s. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava,36396222
|
R-537/2013 | oprava auta Peugeot | 1,185,50 | objednávka č. 148/2013 | 31.12.2013 | OPTIMAL,s.r.o. ul.L.Svobodu 21, 085 01 Bardejov,36482463
|
R-538/2013 | pranie | 56,30 | Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 31.12.2013 | 31.10.2013 | KOR-GYM,n.o., 086 42 Hertník, 36167517
|
R-539/2013 | oprava auta Peugeot | 734,10 | objednávka č. 171/2013 | 31.12.2013 | OPTIMAL,s.r.o. ul.L.Svobodu 21, 085 01 Bardejov,36482463
|
R-540/2013 | údržbarský materiál | 84,94 | Rámcová zmluva č. 1/2013 | 31.12.2013 | Dušan Hoclár-Univerzal Priemyselný tovar, L.Novomeského B/7, 085 01 Bardejov, 30279356
|
R-541/2013 | voda,stočné | 1 704,25 | Zmluva č.10-000014654PO2008 | 31.12.2013 | Východoslovenská vodárenská spočnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
|
R-542/2013 | oprava recepcie | 3 433,99 | Zmluva o dielo č. 09/13 | 15.1.2014 | DORIN Miroslav, Gerlachov 205, 33966320
|
R-543/2013 | telef.hovory | 137,52 | zmluva č. 1173978600 | 17.1.2014 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-544/2013 | FBA-adsl. prístup | 131,45 | zmluva č. 1170373992 | 17.1.2014 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-545/2013 | dodávka tepla a teplej vody 12/2013 | 5 120,20 | Zmluva č.15/06 | 16.1.2014 | Bardterm, s.r.o. Moyzesova 7,085 01 Bardejov, 36476277
|
R-546/2013 | stočné ĽJ | 303,37 | Zmluva č.10-000014654PO2008 | 17.1.2014 | Východoslovenská vodárenská spočnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
|
R-547/2013 | pranie | 196,63 | zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 17.1.2014 | 7.11.2013 | Bardejovské Kúpele 086 31 Bardejov, 36168301
|
R-548/2013 | elektr.energia ĽJ 12/13 | 1 214,75 | Zmluva č. 5100280577 | 20.1.2014 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
|
R-549/2013 | elektr.energia 12/13 | 2 532,25- | Zmluva č. 5100280577 | 20.1.2014 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 36211222
|
R-550/2013 | telefón | 13,90 | zmluva č. 1173978600 | 17.11.2014 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava, 35763469
|
R-551/2013 | vyúčtovanie plynu 12/2013 | 2 945,8 | zmluva č.S-RP20 | 31.1.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava,35815256;
|
R-552/2013 | oprava školského rozhlasu | 720,- | objednávka 173/13 | 15.1.2014 | SK JULIO, s.r.o., Gerlachov 205,086 04 Kružľov, 45342024
|
R-553/2013 | Daň z ubytovania | 308,- | Rozhodnutie č.4024300300 | 20.1.2013 | Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, 00321842
|